1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1774-46-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1774-11-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
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R.U.T. |
60.804.001-3 |
Dirección de Facturación |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
Comuna |
Arica
|
Impuesto |
595739,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SEBASTIAN ANDRES |
Razón Social |
DCV COMPUTACION LIMITADA
|
R.U.T. |
76.449.981-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEBASTIAN ANDRES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 89 | Unidad | TIPO CANTIDAD
230A Negro 4 u.
230A Cian 4 u.
230A Magenta 4 u.
230A Amarillo 4 u.
151A 60 u.
89A 10 u.
Toner IM 430F 3 u.
| TIPO CANTIDAD
230A Negro 4 u.
230A Cian 4 u.
230A Magenta 4 u.
230A Amarillo 4 u.
151A 60 u.
89A 10 u.
Toner IM 430F 3 u.
PARA
PROCEDER AL PAGO
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$ 35.230,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.135.470
|
$ 3.135.470
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Total Neto
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$ 3.135.470
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Descuento
|
$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 595.739
|
$ 3.731.209
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.