Orden de Compra. Nº709413-29-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 709413-11-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 709413-29-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 709413-11-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 709413-11-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Centro de Semillas y Entomologia - VIII
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Andrés Bello 1320 - Chillán
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 55
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Andrés Bello 1320 - Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 247478,99
Dirección de Envío de la Factura Av. Andrés Bello 1320 - Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRECAM MAQUINARIAS
Razón Social PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO
R.U.T. 13.065.921-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRECAM MAQUINARIAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101606
Apiladoras1UnidadVer letra C) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS, b) Productos esperados en Bases de Licitación adjuntasCaracterísticas anexadas, garantía 6 meses con servicio técnico en la zona, flete incluido entrega en 7 días. Se adjuntan anexos técnicos con fotos contacto: +56995918785 patriapx@hotmail.com $ 1.302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.521 $ 1.302.521
Total Neto $ 1.302.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.479
TOTAL OC $ 1.550.000