1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
770-49-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISION PASAJES TEMUCO 1-04 AL 2-04 MICAELA KROGH |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
770-9-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
|
R.U.T. |
60.604.000-8 |
Dirección de Facturación |
Teatinos 180 piso 7, Santiago |
Comuna |
*
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180 piso 7, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz |
Razón Social |
TRAVEL SECURITY S.A.
|
R.U.T. |
85.633.900-9 |
Estado de habilidad
|
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | La Dirección Nacional
de F La Dirección
Nacional de Fronteras y
Límites del Estado
(DIFROL) requiere
contar con el servicio de
suministro de pasajes
aéreos nacionales e
internacionales, así
como también la gestión
personalizada de
postventa y asistencia
contra eventos contra eventos
| PASAJES BOLETOS AREOS TEMUCO
|
$ 272.975,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 272.975
|
$ 272.975
|
|
Total Neto
|
$ 272.975
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
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Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 272.975
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.