Orden de Compra. Nº4051-127-AG25 "material de ferreteria y electricidad para dependencias municipales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4051-127-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra material de ferreteria y electricidad para dependencias municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ollagüe
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
R.U.T. 69.252.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
R.U.T. 69.252.600-7
Dirección de Facturación Los Heroes S/N
Comuna Ollague
Impuesto 260232,36
Dirección de Envío de la Factura Los Heroes S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despacho

Se solicita enviar productos por el medio de transporte que habitualmente usa su empresa a nombre de I. Municipalidad de Ollagüe, OFICINA CALAMA para retiro, una vez enviado informar a adquisiciones.ollague@municipalidaddeollague.cl número de despacho y medio de transporte para realizar seguimiento.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipro Integral
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipro Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos20UnidadANTICORROSIVO 181ML WD-40.4  $ 7.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.960 $ 142.960
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10UnidadPEGAMENTO ACERO LIQUIDO  $ 3.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.290 $ 37.290
31371001
Tablillas aislantes30UnidadCINTA AISLADORA PVC TEMFLEX 15003M 18MM X 5MTS NEGRA  $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
31371001
Tablillas aislantes30UnidadCINTA AISLADORA PVC TEMFLEX 15003M 18MM X 5MTS ROJO  $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
31371001
Tablillas aislantes30UnidadCINTA AISLADORA PVC TEMFLEX 15003M 18MM X 5MTS BLANCO  $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
31371001
Tablillas aislantes30UnidadCINTA AISLADORA PVC TEMFLEX 15003M 18MM X 5MTS VERDE  $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
31201603
Gomas20UnidadCINTA GOMA AUTOFUNDENTE NEGRA 19MM 5 METROS LEXO  $ 2.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.500 $ 53.500
53121602
Bolsas de lona5UnidadLONA CARPA MULTIUSO 5X6 METROS IMPERMEABLE COBERTOR UNIVERSA PARA EL CAMION  $ 14.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.880 $ 73.880
46171501
Candados6UnidadCANDADO ODIS L25 25MM  $ 3.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.344 $ 19.344
46171501
Candados6UnidadCANDADO ODIS L25 50MM  $ 13.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.592 $ 80.592
27112802
Hojas de sierra10UnidadHOJA DE SIERRA BI-METAL SANDFLEX 3906 BAHCO  $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.640 $ 12.640
31162407
Pestillo10UnidadPESTILLO PICAPORTE PASADOR DE 4 PULGADAS PACK 6 UNIDADES  $ 8.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.120 $ 81.120
31162407
Pestillo10UnidadPESTILLO PICAPORTE PASADOR DE 3 PULGADAS   $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
31162402
Portacandado10UnidadALDABA PORTACANDADO 2 PULGADAS  $ 2.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.750 $ 26.750
39121437
Patines de toma de corriente10UnidadALARGADOR DE 6 TOMAS 3 METROS  $ 5.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.630 $ 53.630
53121602
Bolsas de lona4UnidadLONA IMPERMEABLE DE 3X3  $ 9.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.584 $ 37.584
40141901
Conductos flexibles20UnidadFLEXIBLES AGUA HE HE  $ 3.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.640 $ 60.640
39111704
Luces proyectantes6UnidadFOCOS LED 200W LUZ BLANCA ALTA POTENCIA  $ 22.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.058 $ 137.058
26121630
Accesorios de cable200Metro LinealMETROS DE CABLE EN PARALELO NEGRO 18AW GX  $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.800 $ 120.800
46181504
Guantes protectores200ParGUANTES DE SEGURIDAD MULTIPROTEC FLEX PU L-1700 NEGRO TALLA 9  $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
46181504
Guantes protectores199ParGUANTES DE SEGURIDAD MULTIPROTEC FLEX PU L-1700 NEGRO TALLA 8  $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.936 $ 171.936
Total Neto $ 1.369.644
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.232
TOTAL OC $ 1.629.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.