Orden de Compra. Nº2708-924-AG24 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPOSICION Y PINTADO DE CIERRE ESPEJO DE AGUA ALAMEDA OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-924-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPOSICION Y PINTADO DE CIERRE ESPEJO DE AGUA ALAMEDA OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 143059,74
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CERIV SPA
Razón Social CERIV SPA
R.U.T. 77.871.636-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CERIV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte10GalónESMALTE SINTETICO 1 GALON PROFESIONAL VERDE TREBOL TRICOLOR  $ 31.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.200 $ 314.200
31211501
Pinturas al esmalte10GalónANTICORROSIVO 1 GALON VERDE TRICOLOR  $ 20.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.640 $ 206.640
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 3"  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710
31191506
Discos abrasivos50UnidadDISCO DE CORTE STD METAL 4 1/2 115X1,0MM BOSCH   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
23171515
Electrodos para soldar10kilogramoELECTRODO 6011 3/32"   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.290 $ 35.290
30102304
Perfiles de acero10TiraPERFIL TUBULAR REDONDO 2" X 2MM ESPESOR DE 6 METROSPERFIL TUBULAR REDONDO 2" X 2MM ESPESOR DE 6 METROS $ 15.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.220 $ 156.220
31211604
Diluyentes para pinturas4LitroDILUYENTE SINTETICO 1 LITRO QUIMICA UNIVERSALDILUYENTE SINTETICO 1 LITRO QUIMICA UNIVERSAL $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
Total Neto $ 752.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.060
TOTAL OC $ 896.006


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.871.636-4 Ver adjunto