Orden de Compra. Nº2762-301-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-181-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-301-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-181-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-194/2025 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 332500
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2025
TítuloDescripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTALACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES SAN ANTONIO SPA
Razón Social INVERSIONES SAN ANTONIO SPA
R.U.T. 77.190.595-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES SAN ANTONIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132101
Kits de limpieza industrial1UnidadDESTAPE Y LIMPIEZA DE FOSA 10M3, ISLA SANTA MARIA POSTA PUERTO NORTE  $ 437.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.500 $ 437.500
47132101
Kits de limpieza industrial1UnidadDESTAPE Y LIMPIEZA DE FOSA 30MT3, ISLA SANTA MARIA CECOSF PUERTO SUR  $ 1.312.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.500 $ 1.312.500
Total Neto $ 1.750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 332.500
TOTAL OC $ 2.082.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.