Orden de Compra. Nº3284-725-SE23 "MATERIALES DE ESCRITORIO/PROMOCION DE SALUD "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-725-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO/PROMOCION DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3284-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.19 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 8287,8
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL JR
Razón Social COMERCIAL JR SPA
R.U.T. 77.515.589-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL JR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas2Unidad no definidaGLOBOS ROSADOS 50 UNIDADES.-GLOBOS ROSADOS 50 UNIDADES.- $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
60141019
Piñatas2Unidad no definidaGLOBOS ROJOS 50 UNIDADGLOBOS ROJOS 50 UNIDAD $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
14111610
Cartulina70Unidad no definidaPLIEGOS DE CARTULINA .-PLIEGOS DE CARTULINA .- $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.770 $ 21.770
14111525
Papel multiuso1Unidad no definida PAPEL FOTOGRAFICO 100 HJS A4 180 GRS.-PAPEL FOTOGRAFICO 100 HJS A4 180 GRS.- $ 8.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.992 $ 8.992
60141019
Piñatas2Unidad no definidaGLOBOS BLANCOS 50 UNIDADES.-GLOBOS BLANCOS 50 UNIDADES.- $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
Total Neto $ 43.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.288
TOTAL OC $ 51.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.