Orden de Compra. Nº1000813-226-AG24 "LP_ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA SER USADO POR LOS SLC DE LA 4TA. BRIACO "CHORRILLOS" - COMPRA ÁGIL: 1000813-230-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-226-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra LP_ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA SER USADO POR LOS SLC DE LA 4TA. BRIACO "CHORRILLOS" - COMPRA ÁGIL: 1000813-230-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 192137,5
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANA DEL CARMEN
Razón Social CONFECCIONES LYAR'S SPA
R.U.T. 76.944.176-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos201UnidadPARCHE BORDADO BANDERA CHILENAPARCHE BORDADO BANDERA CHILENA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.700 $ 140.700
53102710
Uniformes corporativos246UnidadESTANDARTE DE COMBATE BORDADO (Escarapela 4ª BRIACO “Chorrillos”)ESTANDARTE DE COMBATE BORDADO (Escarapela 4ª BRIACO “Chorrillos”) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.600 $ 147.600
53102710
Uniformes corporativos246UnidadESTANDARTE DE COMBATE BORDADO (Escarapela Batallones)ESTANDARTE DE COMBATE BORDADO (Escarapela Batallones) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.600 $ 147.600
53102710
Uniformes corporativos166UnidadGRADO DISTINTIVO COYOTE (Grado de Soldados Conscriptos)GRADO DISTINTIVO COYOTE (Grado de Soldados Conscriptos) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000
53102710
Uniformes corporativos100UnidadGRADO DISTINTIVO PARA PARKA (Grado Soldado Conscripto parca Goretex)GRADO DISTINTIVO PARA PARKA (Grado Soldado Conscripto parca Goretex) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
53102710
Uniformes corporativos280UnidadDISTINTIVO GRUPO SANGUÍNEO (Según requerimiento)DISTINTIVO GRUPO SANGUÍNEO (Según requerimiento) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
53102710
Uniformes corporativos356UnidadAPELLIDOS BORDADOS (Según requerimiento)APELLIDOS BORDADOS (Según requerimiento) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.600 $ 213.600
53102710
Uniformes corporativos175UnidadESCUDO QUEPIESCUDO QUEPI $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.750 $ 78.750
Total Neto $ 1.011.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.138
TOTAL OC $ 1.203.388


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.377.476-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.944.176-k Ver adjunto