Orden de Compra. Nº
1000813-226-AG24
"
LP_ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA SER USADO POR LOS SLC DE LA 4TA. BRIACO "CHORRILLOS" - COMPRA ÁGIL: 1000813-230-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-226-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
LP_ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA SER USADO POR LOS SLC DE LA 4TA. BRIACO "CHORRILLOS" - COMPRA ÁGIL: 1000813-230-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
192137,5
Dirección de Envío de la Factura
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANA DEL CARMEN
Razón Social
CONFECCIONES LYAR'S SPA
R.U.T.
76.944.176-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102710
Uniformes corporativos
201
Unidad
PARCHE BORDADO BANDERA CHILENA
PARCHE BORDADO BANDERA CHILENA
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.700
$ 140.700
53102710
Uniformes corporativos
246
Unidad
ESTANDARTE DE COMBATE BORDADO (Escarapela 4ª BRIACO “Chorrillos”)
ESTANDARTE DE COMBATE BORDADO (Escarapela 4ª BRIACO “Chorrillos”)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.600
$ 147.600
53102710
Uniformes corporativos
246
Unidad
ESTANDARTE DE COMBATE BORDADO (Escarapela Batallones)
ESTANDARTE DE COMBATE BORDADO (Escarapela Batallones)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.600
$ 147.600
53102710
Uniformes corporativos
166
Unidad
GRADO DISTINTIVO COYOTE (Grado de Soldados Conscriptos)
GRADO DISTINTIVO COYOTE (Grado de Soldados Conscriptos)
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.000
$ 83.000
53102710
Uniformes corporativos
100
Unidad
GRADO DISTINTIVO PARA PARKA (Grado Soldado Conscripto parca Goretex)
GRADO DISTINTIVO PARA PARKA (Grado Soldado Conscripto parca Goretex)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
53102710
Uniformes corporativos
280
Unidad
DISTINTIVO GRUPO SANGUÍNEO (Según requerimiento)
DISTINTIVO GRUPO SANGUÍNEO (Según requerimiento)
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
53102710
Uniformes corporativos
356
Unidad
APELLIDOS BORDADOS (Según requerimiento)
APELLIDOS BORDADOS (Según requerimiento)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.600
$ 213.600
53102710
Uniformes corporativos
175
Unidad
ESCUDO QUEPI
ESCUDO QUEPI
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.750
$ 78.750
Total Neto
$ 1.011.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 192.138
TOTAL OC
$ 1.203.388
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.377.476-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.944.176-k
Ver adjunto