Orden de Compra. Nº1736-969-AG24 "Memorándum N°323-791, Insumos para centros de salud de la comuna de El Bosque"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-969-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Memorándum N°323-791, Insumos para centros de salud de la comuna de El Bosque
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000 del sistema CAS-Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736
Comuna El Bosque
Impuesto 200640
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELA VERONICA
Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERIA MARCELA RIFFO E.I.R.L.
R.U.T. 76.821.379-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCELA VERONICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de estación de coffe break para 160 personas para ser entregados el día 25 y 26 de abril 2024 de 10:00 a 11:30 hrs/ (Revisar Memo N°323)Servicio de estación de coffe break para 160 personas para ser entregados el día 25 y 26 de abril 2024 $ 1.056.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.000 $ 1.056.000
Total Neto $ 1.056.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.640
TOTAL OC $ 1.256.640


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.821.379-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.121.504-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.834.054-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.839.414-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.668.959-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.088.247-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.103.803-4 Ver adjunto