Orden de Compra. Nº2923-71-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-94-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2923-71-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-94-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Facturación ATACAMA N°640
Comuna Chañaral
Impuesto 77920,9
Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comrep SPA
Razón Social Comercial Comrep SPA
R.U.T. 77.021.119-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comrep SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero10UnidadPERFIL 20-20 X 1.5   $ 8.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.560 $ 83.560
23171511
Herramientas de soldadura5kilogramoSOLDADURA 60-11 X 3-3/2  $ 9.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.860 $ 47.860
49161703
Discos5UnidadDISCO DE CORTE DE 4"  $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.030 $ 8.030
49161703
Discos5UnidadDISCO DE CORTE DE 7"  $ 2.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.785 $ 14.785
86131502
Pintura2UnidadGALONES DE ANTIOXIDO   $ 34.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.040
86131502
Pintura2UnidadGALON DE ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO   $ 47.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.220 $ 95.220
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO 7"  $ 8.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.174 $ 16.174
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 31/2  $ 2.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.441 $ 6.441
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroDILUYENTE   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 360.110
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 77.921
TOTAL OC $ 488.031


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.