1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
41-43-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
17-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
EMPRESA ELECTRICA LA FRONTERA MES MAYO 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Provincial de Malleco |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Malleco |
R.U.T. |
61.977.300-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Malleco |
R.U.T. |
61.977.300-4 |
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL |
Comuna |
Angol
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Frontel |
Razón Social |
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
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R.U.T. |
76.073.164-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Frontel |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101801
| Suministro de electricidad monofásica | 1 | Global | CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO DE 2024 | El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG23. |
$ 1.685.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.685.400
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$ 1.685.400
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Total Neto
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$ 1.685.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.685.400
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.