1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1002-372-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SERVICIO DE ASEO MES DE AGOSTO 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1002-67-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
313847,89 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PATAGONIA SERVICIOS |
Razón Social |
PAULA ANDREA SAHR HENRÍQUEZ
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R.U.T. |
8.838.348-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PATAGONIA SERVICIOS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | CONVENIO SERVICIO DE ASEO ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION EXENTA N° 2105 DE FECHA 18-07-2024
CÓDIGO DE FACTURACIÓN 1260 VIALIDAD REGIÓN DE LOS LAGOS | SERVICIO DE ASEO MES AGOSTO DE 2024.
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$ 1.651.831,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.651.831
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$ 1.651.831
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Total Neto
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$ 1.651.831
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 313.848
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$ 1.965.679
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.