Orden de Compra. Nº3594-303-SE25 "MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-303-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O´HIGGINS #403 COMUNA DE PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 152630,8
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS #403 COMUNA DE PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento44BolsaCEMENTO 25 KILOS   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800
47131703
Recipientes para residuos sanitarios4UnidadFOSAS SEPTICAS 1.200 LITROS   $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 552.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida16PlanchaINETRNIT FIBROCEMENTO 4 MM  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.800 $ 108.800
Total Neto $ 845.600
Descuento $ 42.280
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.631
TOTAL OC $ 955.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.