1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3594-303-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3594-13-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO |
R.U.T. |
69.140.200-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO |
R.U.T. |
69.140.200-2 |
Dirección de Facturación |
O´HIGGINS #403 COMUNA DE PORTEZUELO |
Comuna |
Portezuelo
|
Impuesto |
152630,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
O´HIGGINS #403 COMUNA DE PORTEZUELO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN |
Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
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R.U.T. |
76.465.237-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 44 | Bolsa | CEMENTO 25 KILOS | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.800
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$ 184.800
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47131703
| Recipientes para residuos sanitarios | 4 | Unidad | FOSAS SEPTICAS 1.200 LITROS | |
$ 138.000,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 552.000
|
$ 552.000
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30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 16 | Plancha | INETRNIT FIBROCEMENTO 4 MM | |
$ 6.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.800
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$ 108.800
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Total Neto
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$ 845.600
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Descuento
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$ 42.280
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.631
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$ 955.951
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.