Orden de Compra. Nº1176812-75-SE25 "VAA/ P02 JUNJI/ CONTRATO "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DESGRASADOR, REDES INTERIORES DE ALCANTARILLADO Y FOSAS, EN LOS JARDINES INFANTILES. LINEA 1."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176812-75-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra VAA/ P02 JUNJI/ CONTRATO "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DESGRASADOR, REDES INTERIORES DE ALCANTARILLADO Y FOSAS, EN LOS JARDINES INFANTILES. LINEA 1.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171166-13-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Colipi 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 704
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación INFANTE N° 740
Comuna Copiapó
Impuesto 5987394,95
Dirección de Envío de la Factura INFANTE N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMFFAL SPA
Razón Social AMFFAL SPA
R.U.T. 78.747.370-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMFFAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153008
Artículo de cámara1Unidad no definidaCONTRATO "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DESGRASADOR, REDES INTERIORES DE ALCANTARILLADO Y FOSAS, EN LOS JARDINES INFANTILES. LINEA 1.CONTRATO "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DESGRASADOR, REDES INTERIORES DE ALCANTARILLADO Y FOSAS, EN LOS JARDINES INFANTILES. LINEA 1. $ 31.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512.605 $ 31.512.605
Total Neto $ 31.512.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.987.395
TOTAL OC $ 37.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.