1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1176812-75-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
VAA/ P02 JUNJI/ CONTRATO "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DESGRASADOR, REDES INTERIORES DE ALCANTARILLADO Y FOSAS, EN LOS JARDINES INFANTILES. LINEA 1. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1171166-13-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
Dirección de Facturación |
INFANTE N° 740 |
Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
5987394,95 |
Dirección de Envío de la Factura |
INFANTE N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AMFFAL SPA |
Razón Social |
AMFFAL SPA
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R.U.T. |
78.747.370-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMFFAL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153008
| Artículo de cámara | 1 | Unidad no definida | CONTRATO "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DESGRASADOR, REDES INTERIORES DE ALCANTARILLADO Y FOSAS, EN LOS JARDINES INFANTILES. LINEA 1. | CONTRATO "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DESGRASADOR, REDES INTERIORES DE ALCANTARILLADO Y FOSAS, EN LOS JARDINES INFANTILES. LINEA 1. |
$ 31.512.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.512.605
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$ 31.512.605
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Total Neto
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$ 31.512.605
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.987.395
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$ 37.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.