1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1331921-7-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1331921-4-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Compra Agil - Subesup |
Razón Social |
Subsecretaría de Educación Superior |
R.U.T. |
65.184.303-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Subsecretaría de Educación Superior |
R.U.T. |
65.184.303-0 |
Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
266000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
11-12-2023 |
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Proveedor |
SM Producciones SpA |
Razón Social |
SM PRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
77.845.951-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SM Producciones SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161602
| Limpiador de cabezales de audio o video | 1 | Unidad no definida | Ver Documento Adjunto | |
$ 1.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400.000
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$ 1.400.000
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Total Neto
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$ 1.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 266.000
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$ 1.666.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.