Orden de Compra. Nº
2424-529-AG25
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TONER, TINTAS Y LÁPICES/PED. 33/1420 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-623-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2424-529-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
TONER, TINTAS Y LÁPICES/PED. 33/1420 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-623-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T.
69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 345 del sistema FONDOS EN ADMINISTRA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T.
69.061.000-0
Dirección de Facturación
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
49635,79
Dirección de Envío de la Factura
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mas Comercio
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA
R.U.T.
76.153.734-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mas Comercio
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER TIPO HP 105A NEGRO W1105A , ORIGINAL Y NUEVO, PARA HP LASERJET 103, 107, 135, 137, CONTENDO 800 GRS, RENDIMIENTO 1000 PÁGINAS
TONER HP 105A NEGRO LASERJET ORIGINAL (W1105A)
$ 62.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.260
$ 124.260
44103105
Cartuchos de tinta
2
Pack
TINTAS TIPO HP GT53/GT52 , ORIGINAL Y NUEVO, EN PACK DE 4 UNIDADES DE 4 COLORES CADA PACK, PARA GT5820 INK TRANK 315/415
BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT53/GT52 PACK 4
$ 36.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.980
$ 73.980
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ GEL, BORRABLE, COLOR AZUL TIPO TORRE, BOLA DE TUNGSTENO, PUNTA DE ACERO, GRIP, ANTIDESLIZANTE Y CLIP PLÁSTICO, PUNTA MEDIA DE 0.7 MM Y ANCHO DEL TRAZO 0.35 MM Ó DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS
BOLIGRAFO GEL PELIKAN LOCORRIJO BORRABLE AZUL
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
Total Neto
$ 261.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1
IVA
19
%
$ 49.636
TOTAL OC
$ 310.877
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
16.665.150-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
8.711.850-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
14.387.038-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.