Orden de Compra. Nº2424-529-AG25 "TONER, TINTAS Y LÁPICES/PED. 33/1420 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-623-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-529-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra TONER, TINTAS Y LÁPICES/PED. 33/1420 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-623-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 345 del sistema FONDOS EN ADMINISTRA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 49635,79
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mas Comercio
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA
R.U.T. 76.153.734-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mas Comercio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER TIPO HP 105A NEGRO W1105A , ORIGINAL Y NUEVO, PARA HP LASERJET 103, 107, 135, 137, CONTENDO 800 GRS, RENDIMIENTO 1000 PÁGINASTONER HP 105A NEGRO LASERJET ORIGINAL (W1105A) $ 62.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.260 $ 124.260
44103105
Cartuchos de tinta2PackTINTAS TIPO HP GT53/GT52 , ORIGINAL Y NUEVO, EN PACK DE 4 UNIDADES DE 4 COLORES CADA PACK, PARA GT5820 INK TRANK 315/415BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT53/GT52 PACK 4 $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.980 $ 73.980
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ GEL, BORRABLE, COLOR AZUL TIPO TORRE, BOLA DE TUNGSTENO, PUNTA DE ACERO, GRIP, ANTIDESLIZANTE Y CLIP PLÁSTICO, PUNTA MEDIA DE 0.7 MM Y ANCHO DEL TRAZO 0.35 MM Ó DE SIMILARES CARACTERÍSTICASBOLIGRAFO GEL PELIKAN LOCORRIJO BORRABLE AZUL $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 261.240
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 49.636
TOTAL OC $ 310.877


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.665.150-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.711.850-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.387.038-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.