Orden de Compra. Nº2852-235-SE25 "ALIMENTOS- DIDECO/ODAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-235-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS- DIDECO/ODAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 237001,05038448
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales70UnidadKILO DE AZÚCAR  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.150 $ 94.118
50201711
Té instantáneo70UnidadCAJA DE TÉ 20 BOLSITAS  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.090 $ 34.118
50201710
Té de hierbas70UnidadCAJA DE TÉ HIERBAS 20 BOLSITAS  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.471
50201706
Café70UnidadCAFÉ 170 GRAMOS  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.060 $ 347.059
50201706
Café20UnidadCAFÉ DESCAFEINADO 170 GRAMOS  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.960 $ 115.966
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales70UnidadENDULZANTE 180 ML  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.550 $ 123.529
50181905
Galletas dulces o pastelitos70UnidadGALLETA ALTEZA  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.030 $ 100.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos70UnidadGALLETA TRITON  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.059
50181905
Galletas dulces o pastelitos70UnidadGALLETA CHAMPAÑA  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.790 $ 111.765
50181905
Galletas dulces o pastelitos70UnidadGALLETA LIMON  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.059
50181905
Galletas dulces o pastelitos70UnidadBROWNIE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.860 $ 55.882
50181905
Galletas dulces o pastelitos70UnidadGALLETAS VINO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.059
50202303
Jugos y néctar concentrados70UnidadJUGO DE 1 LITRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.588
50202310
Agua mineral70UnidadAGUA MINERAL  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.360 $ 52.353
Total Neto $ 1.313.025
Descuento $ 65.651
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.001
TOTAL OC $ 1.484.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.