Orden de Compra. Nº778992-83-AG25 "LP_ ADQ DE INSUMOS PARA IMPRESORAS EMPLEADOS EN TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL PMA DE LA JAF Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 778992-83-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778992-83-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra LP_ ADQ DE INSUMOS PARA IMPRESORAS EMPLEADOS EN TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL PMA DE LA JAF Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 778992-83-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada N° 1 "Calama" - BRIMOT N 1
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716
Comuna Calama
Impuesto 237041,34
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIGABLACK
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
R.U.T. 77.229.656-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GIGABLACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner6UnidadTÓNER PARA IMPRESORA BROTHER ORIGINAL MFC-L6915DW, PARA 11.000 IMPRESIONES, SEGUN DATO ADJUNTOTÓNER PARA IMPRESORA BROTHER ORIGINAL MFC-L6915DW, PARA 11.000 IMPRESIONES $ 123.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.512 $ 742.512
44103103
Tóner3UnidadTÓNER 151A PARA IMPRESORA HP ORIGINAL LASERJET PRO 4003DW, SEGUN DATO ADJUNTOTÓNER 151A PARA IMPRESORA HP ORIGINAL LASERJET PRO 4003DW $ 119.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.795 $ 357.795
44103103
Tóner3UnidadTÓNER 105 PARA IMPRESORA ORIGINAL HP LASER 107W, SEGUN DATO ADJUNTOTÓNER 105 PARA IMPRESORA ORIGINAL HP LASER 107W $ 49.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.279 $ 147.279
Total Neto $ 1.247.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.041
TOTAL OC $ 1.484.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.