Orden de Compra. Nº
3125-32-SE24
"
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA
"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3125-32-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
Razón Social
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
R.U.T.
61.102.105-4
Dirección de Unidad de Compra
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema APORTE FISCAL LIBRE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
R.U.T.
61.102.105-4
Dirección de Facturación
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna
*
Impuesto
17222,36
Dirección de Envío de la Factura
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMACOFI S.A.
Razón Social
DIMACOFI S A
R.U.T.
92.083.000-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
1
Unidad
COPIAS B/N, URGENCIA O IMPREVISTO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE IMPRESION POR CONTRATO DIRECABAS 47/2022, PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO EN ORCOM 2945-1085-SE22.
COPIAS B/N, PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO EN ORCOM 2945-1085-SE22.
$ 90.644,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.644
$ 90.644
Total Neto
$ 90.644
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.222
TOTAL OC
$ 107.866