Orden de Compra. Nº1214102-635-AG25 "RML/SP10 REFOR. DE PART. Y PROM. DE LA SALUD - ALIMENTOS PARA HALL SUBDIRECCION DE SALUD 1214102-582-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214102-635-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra RML/SP10 REFOR. DE PART. Y PROM. DE LA SALUD - ALIMENTOS PARA HALL SUBDIRECCION DE SALUD 1214102-582-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Facturación San Francisco 8630
Comuna Pudahuel
Impuesto 164326,44
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 8630
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIBAR
Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
R.U.T. 77.111.944-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALIBAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos1Bolsamani salado 1kg   $ 4.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.341 $ 4.341
50192110
Nueces o frutos secos1Bolsafruto deshidratado almifrut pasas rubias 1kg   $ 5.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.166 $ 5.166
50192110
Nueces o frutos secos1Bolsanuez mariposa 1kg   $ 11.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.870 $ 11.870
50192110
Nueces o frutos secos1Bolsaalmendra entera 1kg   $ 11.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.316 $ 11.316
50192110
Nueces o frutos secos50Bolsasnack mix frutazo frutos secos 30gr  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
50201713
Bolsitas de te10Cajaté (caja x 100 bolsas) tipo lipton negro royal ceylon o equivalente   $ 5.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.540 $ 50.540
50201710
Té de hierbas2Cajahierbas surtidas (caja x 50 bolsas) tipo supremo o equivalente  $ 3.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.802 $ 6.802
50201710
Té de hierbas2Unidadhierba taragui mate 500g  $ 2.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.334 $ 5.334
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5Unidadazúcar 1 kilo   $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4Unidadstevia sachet 0.5g (caja x 100)  $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
50202310
Agua mineral300Unidadagua mineral sin gas 500cc tipo benedictino o equivalente  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.900 $ 123.900
50202310
Agua mineral50Unidadagua mineral sin gas 1.5L tipo benedictino o equivalente  $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
50202301
Agua100Unidadaguas saborizadas 500cc frambuesa, limón, granada, pera tipo next o equivalente   $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400
50202301
Agua24Unidadaguas saborizadas 1.5L frambuesa, limón, granda, pera tipo next o equivalente   $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.544 $ 26.544
50202304
Jugos y néctar envasados120Unidadjugo liquido 190cc berries, manzana, naranja, piña tipo vivo néctar o equivalente   $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.680 $ 34.680
50202304
Jugos y néctar envasados24Unidadjugo liquido 1L manzana, berries, piña, naranja tipo vivo néctar o equivalente  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.576 $ 21.576
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidadgalletas tritón clásica  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.620 $ 12.620
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidadgalletas tuareg   $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidadgalletas champaña   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos31Unidadgalletas de avena (manzana – fruto rojo)  $ 2.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.767 $ 63.767
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidadgalletas bocaditos  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
50181909
Galletas saladas20Unidadmini tostaditas (queso – jamón)   $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.680 $ 20.680
50181909
Galletas saladas20Unidadtika snack (Patagonia – furiosas – chiloé)   $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.560 $ 29.560
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500Unidadvasos plásticos transparentes   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500Unidadvasos térmicos desechables fecha de vencimiento mayor a 6 meses  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
52151705
Portas cubiertos o cucharas500Unidadremovedores de madera fecha de vencimiento mayor a 6 meses  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
52151705
Portas cubiertos o cucharas500Unidadcucharas desechables fecha de vencimiento mayor a 6 meses  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
50201706
Café10Unidadcafé 200g tipo fina selección  $ 9.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.440 $ 96.440
Total Neto $ 864.876
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.326
TOTAL OC $ 1.029.202


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.646.200-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.