Orden de Compra. Nº1947-13154-SE25 "640 Mantenimiento correctivo Sistema de presurización de agua potable, Estanques de agua y Alcantarillado - Cotización N° 2521 - Equipos Industriales - CE 6098 (NDJ)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-13154-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 640 Mantenimiento correctivo Sistema de presurización de agua potable, Estanques de agua y Alcantarillado - Cotización N° 2521 - Equipos Industriales - CE 6098 (NDJ)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-58-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1709
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna *
Impuesto 437000
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOISES ESTEBAN
Razón Social SYS ASOCIADOS SPA
R.U.T. 76.494.601-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOISES ESTEBAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad640-0402 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTANQUE DE AGUA POTABLECONFECCIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO AGUAS SERVIDAS ENLADRILLOS Y CEMENTO CON DUCTO DE DESCARGA DESDE LOSBAÑOS NEUVOS HASTA DESCARGA FINAL 20 MTS EN URGENCIAINFANTIL DGO SANTA MARIA. Y REPARACIÓN DE CÁMARAEXISTENTE. $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000
Total Neto $ 2.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 437.000
TOTAL OC $ 2.737.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.