Orden de Compra. Nº1992-129-AG25 "Materiales electricos Varios, Hospital Toltén."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1992-129-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales electricos Varios, Hospital Toltén.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Toltén
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN
R.U.T. 61.602.243-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 854
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN
R.U.T. 61.602.243-1
Dirección de Facturación Elvira Leal 636, Toltén
Comuna Toltén
Impuesto 315210
Dirección de Envío de la Factura Elvira Leal 636, Toltén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCION Y SERVICIOS STA SOFIA SPA
Razón Social CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS STA SOFIA SPA
R.U.T. 78.039.593-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCION Y SERVICIOS STA SOFIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
Focos cialiticos1UnidadMateriales Electricos varios de acuerdo a listado adjunto, con despacho a domicilio, ofertar todo el Listado. Despacho a domicilio, flete con cargo al proveedor. Materiales Electricos varios de acuerdo a listado adjunto, con despacho a domicilio, ofertar todo el Listado $ 1.659.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.659.000 $ 1.659.000
Total Neto $ 1.659.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.210
TOTAL OC $ 1.974.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.