1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3958-289-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 3958-207-COT23 JARDIN LOS BOTECITOS Y ESCUELAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
Comuna |
Navidad
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Impuesto |
290700 |
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NICOLE EMILIA |
Razón Social |
ISIMAR SPA
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R.U.T. |
76.654.077-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NICOLE EMILIA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121603
| Eliminación de fango, cieno, lodo, sedimento fangoso | 17 | Global | Servicios de extracción de residuos de fosas sépticas y limpieza de cámaras en distintos centros educativos de la comuna de Navidad.
Cotizar por el valor total de los servicios en mercado publico, con un tope máximo de $1.900.000 iva incluido
Adjuntar cotización detallada indicando valor por cada traslado. | SEGUN COTIZACION
VALOR POR SERVICIO $90.000 MÁS IVA |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.530.000
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$ 1.530.000
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Total Neto
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$ 1.530.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 290.700
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$ 1.820.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.