1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4858-1185-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4858-794-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
Dirección de Facturación |
Avenida Costanera 080, Tirua |
Comuna |
Tirúa
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Impuesto |
2280 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Costanera 080, Tirua |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Constanza |
Razón Social |
PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA
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R.U.T. |
14.597.677-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constanza |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52152101
| Tazas de café o té domésticas | 8 | Unidad | Tazones para sublimación Blanco Grado A 11oz. VER TERMINOS DE REFERENCIAS E IMAGEN ADJUNTO. | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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Total Neto
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$ 12.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.280
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$ 14.280
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.