Orden de Compra. Nº662900-1595-AG24 "PEDIDO 8846 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-1046-COT24 - H-413"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-1595-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8846 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-1046-COT24 - H-413
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8846 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Cumming #1640
Comuna Quilpué
Impuesto 11970
Dirección de Envío de la Factura Cumming #1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - JESSICA BAZAN (DIRECTORA) AL FONO 990136936 
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAAM EXTINTORES
Razón Social PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
R.U.T. 7.634.994-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAAM EXTINTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores3UnidadPEDIDO 8846 - H-413 JARDIN LAS TORTOLITAS - SE NECESITA COTIZAR : MANTENCION DE 3 EXTINTORES CO2 - 6 KILOS *Se debe adjuntar cotización detallada formal de lo presupuestado. *El valor de traslado debe estar incluido en valor de cotización. *Debe indicar tiempo de entrega.   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 63.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.970
TOTAL OC $ 74.970


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.634.994-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.