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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4922-101-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DEPORTIVOS compra ágil: 4922-134-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI S/NUMERO |
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Comuna |
Futrono
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Impuesto |
328320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASIS SpA |
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Razón Social |
ASIS SPA
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R.U.T. |
76.838.196-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASIS SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161505
| Balones de fútbol | 70 | Unidad | Balón de Fútbol N° 5 | |
$ 14.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.045.800
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$ 1.045.800
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49161502
| Guantes de béisbol | 8 | Unidad | Guantes de Arquero Adulto, marca Reuch o similar | |
$ 45.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.640
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$ 360.640
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49221505
| Redes o mallas deportivas | 4 | Unidad | Par de Redes de Fútbol Profesional 11 Pro con filtro UV | |
$ 80.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 321.560
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$ 321.560
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Total Neto
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$ 1.728.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 328.320
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$ 2.056.320
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.