Orden de Compra. Nº5040-52-AG25 " Material de difusión y publicidad para el programa Fortalecimiento OLN. compra ágil: 5040-43-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5040-52-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de difusión y publicidad para el programa Fortalecimiento OLN. compra ágil: 5040-43-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207999-4 del sistema SMC Ficha N° 58.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250
Comuna Quillón
Impuesto 290510
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A Agencia DeColor
Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
R.U.T. 9.843.642-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A Agencia DeColor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122005
Botellas de aplicador200UnidadBotella metálica de 70cc, tapa anti fuga. (con logos institucionales a todo color)  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000
60141012
Juguetes inflables2000UnidadGlobos con varilla plástica. (con logos institucionales a todo color)   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
60121905
Lienzos estampables1UnidadLienzo de 1 metro x 3 metros en tela de PVC impresa a full color con filtro UV. (Diseño y logos institucionales)  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
60101722
Libretas de notas300UnidadLibreta de notas eco de 14x9 cm, espiralada, hojas lisas. (con logos institucionales a todo color)  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000
44112002
Calendarios300UnidadCalendario magnético para refrigerador 6x8cm (magnético) y 5x7cm (calendario) . (con logos institucionales a todo color)  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
53121603
Mochilas100UnidadMochila tipo morral de tela PET, permeable tipo deportistas. (con logos institucionales a todo color)  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución800UnidadTrípticos de 210x297mm, impresiones a todo color. (con logos institucionales a todo color)  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución500UnidadVolantes de 28x22cm, papel estucado couché brillo, impresiones a todo color. (con logos institucionales a todo color)  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 1.529.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.510
TOTAL OC $ 1.819.510


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.