1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
557639-639-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
09-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
DIAGNOSTICO Y MANTENCION DEL LECTOR OPSCAN 4ES - LICEO DIEGO PORTALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
|
R.U.T. |
71.014.200-9 |
Dirección de Facturación |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
Comuna |
Rancagua
|
Impuesto |
85500 |
Dirección de Envío de la Factura |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
08-05-2024 |
|
Proveedor |
ASERCOM CHILE SPA |
Razón Social |
ASERCOM CHILE SPA
|
R.U.T. |
96.993.250-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ASERCOM CHILE SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232111
| Software de escáner o lector óptico de caracteres (OCR) | 1 | Unidad | DIAGNOSTICO Y REVISION DE LECTOR OPSCAN 4ES. BANDEJA REFACCIONADA DE ENTRADA PARA OPSCAN 4ES | |
$ 450.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 450.000
|
$ 450.000
|
|
Total Neto
|
$ 450.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 85.500
|
$ 535.500
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.