1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2063-156-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
2063-182-COT24 Servicio de gasfitería - SC177 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Provincial de Educación Colchagua |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cochagua |
R.U.T. |
60.901.020-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cochagua |
R.U.T. |
60.901.020-7 |
Dirección de Facturación |
Valdivia N°810 |
Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
19950 |
Dirección de Envío de la Factura |
Valdivia N°810 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO |
Razón Social |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO
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R.U.T. |
17.417.482-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad | Servicio de gasfitería | |
$ 105.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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Total Neto
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$ 105.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.950
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$ 124.950
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.