Orden de Compra. Nº2762-1133-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-842-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1133-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-842-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-624/2024 - 2204999 del sistema S.M.C..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 206566,1
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2024
TítuloDescripción
Aceptar orden de compra en el portalNo se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl  
Contacto pago proveedores

Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con:

 

José Pérez Pilco

Fono              : 41 3393509  -  991380745

Correo           : recaudacion@dascoronel.cl

Lylian Concha Nova

Fono              : 41 3393509

Correo           : convenios@dascoronel.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Isa
Razón Social COMERCIALIZADORA ISA SPA
R.U.T. 77.660.321-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Isa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151505
Semillas o almácigos de zapallo italiano40Unidadset de jardineria que incluye pala , rastrillo y pala puntiaguda , fabricado de acero y mango de madera.set de jardineria segun solicitud $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000
10151512
Semillas o almácigos de lechuga11UnidadTijera Podadora 8 3/4 mango polipropileni T-45 Pretul "o equivalente "Tijera Podadora 8 3/4 mango $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.190 $ 69.190
10151524
Semillas o almácigos de perejil10UnidadRegadera de plastico 5 o 6 Litros, reforzadas.Regadera de plastico 5 o 6 Litros $ 10.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.700 $ 100.700
24101501
Carretillas2UnidadCarretilla de acero de 60 Litros.Carretilla de acero de 60 Litros. $ 55.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.860 $ 110.860
27112003
Rastrillos8UnidadRastrillos.Rastrillos. $ 7.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.400 $ 60.400
27112004
Palas8UnidadPala punta redonda.Pala punta redonda. $ 11.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.640 $ 90.640
11111503
Tierra de hoja8kilogramoFertilizantes (Separada por Kilo)Fertilizantes (Separada por Kilo) $ 5.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.240 $ 40.240
11162111
Malla4UnidadRollo de malla raschel , blanco con verde 100 metros cada rollo.Rollo de malla raschel , blanco con verde 100 mt $ 100.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.160 $ 403.160
Total Neto $ 1.087.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.566
TOTAL OC $ 1.293.756


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.321-K Ver adjunto