1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
745915-41-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 745915-6-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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745915-6-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.892.100-9 |
Dirección de Facturación |
Ánima de Diego 550 |
Comuna |
La Serena
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Impuesto |
4461523 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ánima de Diego 550 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERCATOOLS SPA |
Razón Social |
SERCATOOLS SPA
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R.U.T. |
77.567.313-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERCATOOLS SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIOS PERTENECIENTES A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA. | SE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 1 DÍAS, INCLUYE DESPACHO.
SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA |
$ 23.481.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.481.700
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$ 23.481.700
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Total Neto
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$ 23.481.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.461.523
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$ 27.943.223
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.