Orden de Compra. Nº1070-280-SE24 "Reparación de Camioneta 12X-KDVW-1354"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070-280-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Reparación de Camioneta 12X-KDVW-1354
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556)
Comuna Punta Arenas
Impuesto 442180,35
Dirección de Envío de la Factura JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAJOSA
Razón Social DANILO JORDAN S A
R.U.T. 81.533.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAJOSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalCambio de disco, prensa de embrague, cambio de volante, Tambores de freno, amortiguadores de Camioneta marca Volkswagen, chasis WV1ZZZHZFA036932. UNIDAD DE PAGO: 1556Cambio de disco, prensa de embrague, cambio de volante, Tambores de freno, amortiguadores de Camioneta marca Volkswagen, chasis WV1ZZZHZFA036932. UNIDAD DE PAGO: 1556 $ 2.327.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.327.265 $ 2.327.265
Total Neto $ 2.327.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 442.180
TOTAL OC $ 2.769.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.