1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2941-139-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2941-130-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
|
R.U.T. |
69.210.200-2 |
Dirección de Facturación |
Bolivia 498 |
Comuna |
San Pablo
|
Impuesto |
159600 |
Dirección de Envío de la Factura |
Bolivia 498 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Goji |
Razón Social |
GOJI SPA
|
R.U.T. |
78.061.009-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Goji |
Socios y accionistas principales
|
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 400 | Unidad | CHOCOLATES MACIZO (CONEJOS) MARCA CALAF O SIMILAR DE 180 GRS. | |
$ 2.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 800.000
|
$ 800.000
|
25132002
| Globos de aire caliente | 400 | Unidad | GLOBOS FLEXIAS. | |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
|
Total Neto
|
$ 840.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 159.600
|
$ 999.600
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.