Orden de Compra. Nº
2292-1377-AG24
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AQUISICION MALETIN PARA NOTEBOOK, DE 15.6" Y BOLSO DE TRANSPORTE DE PROYECTOR-CONVENIO AGL SALUDABLES, - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2292-671-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2292-1377-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
AQUISICION MALETIN PARA NOTEBOOK, DE 15.6" Y BOLSO DE TRANSPORTE DE PROYECTOR-CONVENIO AGL SALUDABLES, - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2292-671-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIR. COMUNAL DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-019 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
15 ORIENTE Nº 600 ENTRE 5 y 6 SUR. BOD. COMUNAL
Comuna
Talca
Impuesto
7600
Dirección de Envío de la Factura
15 ORIENTE Nº 600 ENTRE 5 y 6 SUR. BOD. COMUNAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GIGABLACK
Razón Social
PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
R.U.T.
77.229.656-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GIGABLACK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121501
Bolsos
1
Unidad
BOLSO DE TRANSPORTE DE PROYECTOR, DIMENCIONES 32CM ANCHO, 28CM ALTO Y 9CM PROFUNDIDAD APROXIMADAMENTE, PARA EVALUAR OFERTA ENVIAR DESCRIPCION E IMAGEN DEL PRODUCTO.
BOLSO DE TRANSPORTE DE PROYECTOR, DIMENCIONES 32CM ANCHO, 28CM ALTO Y 9CM PROFUNDIDAD APROXIMADAMENTE, PARA EVALUAR OFERTA ENVIAR DESCRIPCION E IMAGEN DEL PRODUCTO.
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
53121706
Bolsos para computadores
1
Unidad
MALETIN PARA NOTEBOOK, DE 15.6", PARA EVALUAR OFERTA ENVIAR DESCRIPCION E IMAGEN DEL PRODUCTO.
MALETIN PARA NOTEBOOK, DE 15.6", PARA EVALUAR OFERTA ENVIAR DESCRIPCION E IMAGEN DEL PRODUCTO.
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Total Neto
$ 40.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.600
TOTAL OC
$ 47.600
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.661.420-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.409.739-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
89.912.300-k
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.994.821-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.229.656-8
Ver adjunto