1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1549-2215-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
EXT MNT CORRECTIVA 1 CAMA CLINICA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital San José |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE |
R.U.T. |
61.608.002-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE |
R.U.T. |
61.608.002-4 |
Dirección de Facturación |
San José 1030 |
Comuna |
Independencia
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Impuesto |
159790 |
Dirección de Envío de la Factura |
San José 1030 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Drogueria Hofmann |
Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION
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R.U.T. |
92.288.000-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Drogueria Hofmann |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | MNT CORRECTIVA 1 CAMA CLINICA | MNT CORRECTIVA 1 CAMA CLINICA |
$ 841.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 841.000
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$ 841.000
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Total Neto
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$ 841.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.790
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$ 1.000.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.