1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3111-42-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
TELEFONIA CELULAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA |
R.U.T. |
61.966.600-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PRAT N° 620 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA |
R.U.T. |
61.966.600-3 |
Dirección de Facturación |
PRAT 620 3er PISO |
Comuna |
Valparaíso
|
Impuesto |
8760,52 |
Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 620 3er PISO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-11-2024 |
|
Proveedor |
CLARO CHILE SpA |
Razón Social |
CLARO CHILE SPA
|
R.U.T. |
96.799.250-k |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
CLARO CHILE SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad Internacional | | |
$ 46.108,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.108
|
$ 46.108
|
|
Total Neto
|
$ 46.108
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 8.761
|
$ 54.869
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.