1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2170-2453-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
AFICHE CON ACRILICO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
Comuna |
Limache
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Impuesto |
11388,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DEGRAFIKA CHILE SPA |
Razón Social |
DEGRAFIKA CHILE SPA
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R.U.T. |
77.954.829-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEGRAFIKA CHILE SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 3 | Unidad | SE REQUIERE 3 UNIDADES DE AFICHES CON ACRILICO TAMAÑO 70 cm x 50 cm. SE ADJUNTA DETALLES Y FOTOGRAFIA.*** FAVOR DE ENVIAR COTIZACION Y FOTOGRAFIAS DE TRABAJOS HECHOS (REFERENCIAS). | 3 UNIDADES DE AFICHES CON ACRILICO TAMAÑO 70 cm x 50 cm. |
$ 19.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.940
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$ 59.940
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Total Neto
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$ 59.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.389
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$ 71.329
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.