Orden de Compra. Nº1126922-2566-AG24 " VARIOS RBDS FONDOS DE REACTIVACION COLACIONES ACTIVIDAD ESTACION DE PUERTO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2566-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra VARIOS RBDS FONDOS DE REACTIVACION COLACIONES ACTIVIDAD ESTACION DE PUERTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3250
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 78660
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ISRRAEL ALONSO SANCHEZ SANCHEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.936.976-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos180UnidadCOLACIONES SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, PARA ENTREGA EN Parque estación de Puerto Varas 10:15hrs 19 de noviembre de 2024. DEBERÁ ADJUNTAR DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y ANEXOS COMPLETOS Y FIRMADOS.  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
Total Neto $ 414.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.660
TOTAL OC $ 492.660


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.206.660-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.791.661-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.791.661-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.791.661-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.791.661-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.791.661-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.871.699-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.936.976-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.936.976-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.