Orden de Compra. Nº693-35-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-31-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 693-35-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-31-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Administrativas
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700038219 del sistema Metro S.A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
Comuna Santiago
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA DIT
Razón Social INGENIERÍA Y COMPUTACION DIT SPA
R.U.T. 77.147.974-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA DIT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadTÓNER HP 151A PIMP. HP MFP 4103FDW  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.147.974-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.442.843-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.855.520-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.148.696-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.080.334-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.636.987-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 78.114.650-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.849.617-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.185.217-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.148.323-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.