1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
952946-70-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
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R.U.T. |
65.127.823-6 |
Dirección de Facturación |
Coronel Santiago Bueras N° 1679 |
Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
233700 |
Dirección de Envío de la Factura |
Coronel Santiago Bueras N° 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
07-04-2025 |
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Proveedor |
Maquiservi |
Razón Social |
COMERCIAL MAQUINAS Y SERVICIOS MAQUISER LIMITADA
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R.U.T. |
76.265.991-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maquiservi |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52141601
| Lavadoras domésticas | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS LAVADORAS Y DOS SECADORAS DE LA COMISION LAVANDERIA DEL CAMPO MILITAR "VALDIVIA". CONFORME A ANEXO ADJUNTO, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL DETALLANDO EL TRABAJO A REALIZAR, PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL. |
$ 1.230.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.230.000
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$ 1.230.000
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Total Neto
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$ 1.230.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 233.700
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$ 1.463.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.