Orden de Compra. Nº1346279-26-AG25 "ADQUISICIÓN SERVICIO DE COFFEE BREAK P01 MNN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346279-26-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO DE COFFEE BREAK P01 MNN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica
Comuna Arica
Impuesto 137750
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AYG SOLUCIONES
Razón Social DEL PUERTO SOLUCIONES INTEGRALES SPA
R.U.T. 77.311.788-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AYG SOLUCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadCompra de Servicio de Coffe break, según Especificaciones Técnicas Adjuntas  $ 725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000
Total Neto $ 725.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.750
TOTAL OC $ 862.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.