1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2726-1342-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. MONTE BLANCO, SUBV. MANTENIMIENTO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION |
Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna #436, 5°piso. |
Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
79512,72 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna #436, 5°piso. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
WILLMAC SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA WILLMAC SPA
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R.U.T. |
77.454.607-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
WILLMAC SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121305
| Cajas a prueba de intemperie | 2 | Unidad | CAJA ORGANIZADORA CON RUEDAS SUPREMA 38 LITROS | |
$ 13.415,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.830
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$ 26.830
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30151901
| Toldos | 4 | Unidad | TOLDO PLEGABLES 3 X 3 METROS | |
$ 55.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 221.108
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$ 221.108
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56101905
| Paneles modulares | 6 | Plancha | TERCIADO ESTRUCTURAL 18 X 1.220 X 2.440 MM | |
$ 28.425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.550
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$ 170.550
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Total Neto
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$ 418.488
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.513
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$ 498.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.