Orden de Compra. Nº5017-15-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5017-17-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5017-15-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5017-17-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar San Bernardo
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.439.670-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.439.670-1
Dirección de Facturación ZAPATA LILLO #55, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 71436,2
Dirección de Envío de la Factura ZAPATA LILLO #55, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
Cinta adhesiva de nilon50UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 mm x 30 mts.  $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.150 $ 11.150
44121506
Sobres estándar10UnidadSOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 25 UNIDADES  $ 2.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.620 $ 26.620
14111506
Papel para impresora del ordenador30UnidadRESMA CARTA  $ 3.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.990 $ 90.990
14111506
Papel para impresora del ordenador35UnidadRESMA OFICIO  $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.300 $ 125.300
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora120UnidadROLLO TÈRMICO 80X80MTS.x13 (48GR)  $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.920 $ 121.920
Total Neto $ 375.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.436
TOTAL OC $ 447.416


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.599.020-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.083.995-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.042.972-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.276.067-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.753.243-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto