Orden de Compra. Nº
5017-15-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5017-17-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5017-15-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5017-17-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Médico Militar San Bernardo
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.439.670-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.439.670-1
Dirección de Facturación
ZAPATA LILLO #55, SAN BERNARDO
Comuna
San Bernardo
Impuesto
71436,2
Dirección de Envío de la Factura
ZAPATA LILLO #55, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201509
Cinta adhesiva de nilon
50
Unidad
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 mm x 30 mts.
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.150
$ 11.150
44121506
Sobres estándar
10
Unidad
SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 25 UNIDADES
$ 2.662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.620
$ 26.620
14111506
Papel para impresora del ordenador
30
Unidad
RESMA CARTA
$ 3.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.990
$ 90.990
14111506
Papel para impresora del ordenador
35
Unidad
RESMA OFICIO
$ 3.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.300
$ 125.300
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
120
Unidad
ROLLO TÈRMICO 80X80MTS.x13 (48GR)
$ 1.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.920
$ 121.920
Total Neto
$ 375.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.436
TOTAL OC
$ 447.416
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.599.020-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.083.995-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.042.972-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.276.067-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.753.243-K
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto