1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
990973-68-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTO SELLO COPLA OKC |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CABO ODGER |
Razón Social |
OPV 84 CABO ODGER
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R.U.T. |
61.999.270-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
OPV 84 CABO ODGER
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R.U.T. |
61.999.270-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Jorge Montt S/N, BASE NAVAL TALCAHUANO, OPV 84 CABO ODGER |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
312208 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Jorge Montt S/N, BASE NAVAL TALCAHUANO, OPV 84 CABO ODGER |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-07-2024 |
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Proveedor |
EMIZAC |
Razón Social |
LORENA SOLANGE LÉPEZ MUÑOZ
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R.U.T. |
8.497.785-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMIZAC |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31181604
| Sello mecánico | 2 | Unidad | REPUESTO SELLO COPLA OKC COD 240/26673 54145/1-LRGOT NP 1511184 SKF O EQUIVALENTE. | REPUESTO SELLO COPLA OKC COD 240/26673 54145/1-LRGOT NP 1511184 SKF O EQUIVALENTE. |
$ 821.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.643.200
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$ 1.643.200
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Total Neto
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$ 1.643.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 312.208
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$ 1.955.408
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.