1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
798018-19-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA DIRECOM VALPARAÍSO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
|
R.U.T. |
65.073.222-7 |
Dirección de Facturación |
LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
60301,25 |
Dirección de Envío de la Factura |
LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
03-04-2025 |
|
Proveedor |
Distribucion Global |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
|
R.U.T. |
76.100.732-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Distribucion Global |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111502
| Organizadores para cajones de escritorio | 1 | Unidad | ARTICULOS DE ESCRITORIO DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA N°798018-11-COT25. | ARTICULOS DE ESCRITORIO DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA N°798018-11-COT25. |
$ 317.375,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 317.375
|
$ 317.375
|
|
Total Neto
|
$ 317.375
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 60.301
|
$ 377.676
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.