Orden de Compra. Nº3962-800-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-269-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3962-800-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-269-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Externo 1140502238 del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Facturación Rosas 160, Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 166114,34
Dirección de Envío de la Factura Rosas 160, Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COCINERIA SORAYA ANGELICA BARRA PACHECO
Razón Social COCINERIA SORAYA ANGÉLICA BARRA PACHECO E.I.R.L.
R.U.T. 77.036.375-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COCINERIA SORAYA ANGELICA BARRA PACHECO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1GlobalSuministro de alimentos para realizar sesiones grupales del Programa Vínculos versión 17 a contar del mes de junio de 2024 hasta marzo de 2025. Las fechas para realizar sesiones grupales serán acordadas y coordinadas con anticipación entre el equipo ejecutor y el proveedor. Se adjunta nómina de alimentos solicitados.Suministro de alimentos para realizar sesiones grupales del Programa Vínculos versión 17 a contar del mes de junio de 2024 hasta marzo de 2025. Las fechas para realizar sesiones grupales serán acordadas y coordinadas con anticipación entre el equipo ejecu $ 874.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.286 $ 874.286
Total Neto $ 874.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.114
TOTAL OC $ 1.040.400