1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057891-26-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057891-16-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Activos Fijos |
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
R.U.T. |
61.608.502-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
R.U.T. |
61.608.502-6 |
Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
41990 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AMPERA |
Razón Social |
AMPER SPA
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R.U.T. |
77.999.669-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMPERA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103201
| Reloj de control | 1 | Unidad | 40-004-002-084-00 TURNOMATICO DOBLE PANTALLA CON DISPENSADOR DE NUMEROS (ROLLOS) VER A DJUNTO | 40-004-002-084-00 TURNOMATICO DOBLE PANTALLA CON DISPENSADOR DE NUMEROS (ROLLOS) VER A DJUNTO |
$ 221.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 221.000
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$ 221.000
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Total Neto
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$ 221.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.990
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$ 262.990
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.