Orden de Compra. Nº1705-203-SE25 "DETERGENTES MES DE MARZO por invitación a Servicio Especializado: 2701-21-IN25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1705-203-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra DETERGENTES MES DE MARZO por invitación a Servicio Especializado: 2701-21-IN25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quintero
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1038
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
R.U.T. 61.606.603-k
Dirección de Facturación ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO
Comuna Quintero
Impuesto 106795,77
Dirección de Envío de la Factura ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOLAB SPA
Razón Social ECOLAB SPA
R.U.T. 96.604.460-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOLAB SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Detergentes o limpiadores de instrumentos1Unidad no definidaQUIK FILL 920 EXPRESS 20 LITROS CODIGO 754020 //VENCIMIENTO MAYOR A 6 MESESQUIK FILL 920 EXPRESS 20 LITROS CODIGO 754020 //VENCIMIENTO MAYOR A 6 MESES $ 87.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.699 $ 87.699
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos1Unidad no definidaQUIK FILL 540 DET/DESINF. CLORADO 20 LITROS CODIGO 982020//VENCIMIENTO MAYOR A 6 MESESQUIK FILL 540 DET/DESINF. CLORADO 20 LITROS CODIGO 982020//VENCIMIENTO MAYOR A 6 MESES $ 124.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.128 $ 124.128
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos1Unidad no definidaECO STAR DETERGENTE PLUS 20 LITROS CODIGO 20030 /VENCIMIENTO MAYOR A 6 MESESECO STAR DETERGENTE PLUS 20 LITROS CODIGO 20030 /VENCIMIENTO MAYOR A 6 MESES $ 350.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.256 $ 350.256
Total Neto $ 562.083
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.796
TOTAL OC $ 668.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.