Orden de Compra. Nº1079596-53-AG25 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DESTINADOS AL TALLER TIC Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-53-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079596-53-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DESTINADOS AL TALLER TIC Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-53-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB DE ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 799, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 7720,46
Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 799, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Diego SPA
Razón Social LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
R.U.T. 77.743.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Diego SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Carpetas para archivos5UnidadCINTA DE EMBALAJE 48MMX40 MT TRANSPARENTE BUENA CALIDAD   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
44122011
Carpetas para archivos3UnidadPAPEL AUTOADHESIVO TODO TIPO IMPRESORA CARTA 50 HOJAS   $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.729 $ 27.729
44122011
Carpetas para archivos2UnidadFUNDA PLASTICA PROTECTORA TAMAÑO OFICIO 100 UND   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCUCHILLO CARTONERO RETRACTIL 61X19MM BUENA CALIDAD   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.355
Total Neto $ 40.634
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.720
TOTAL OC $ 48.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.