Orden de Compra. Nº1057681-49-SE23 "Adquisición de “Juguetes de navidad para Centro In"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057681-49-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de “Juguetes de navidad para Centro In
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Facturación Canada 308, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 760718,58
Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANSALDO S.A. (Santiago)
Razón Social ANSALDO S A
R.U.T. 80.043.900-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANSALDO S.A. (Santiago)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141006
Juguetes didácticos1Unidad no definidaProveedor debe cumplir con lo solicitado en requerimientos técnicos que se adjuntan en la presente orden de compra  $ 4.003.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.003.782 $ 4.003.782
Total Neto $ 4.003.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 760.719
TOTAL OC $ 4.764.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.